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【全球速看料】*ST美尚收年報問詢函,被要求說明公司內(nèi)部控制有效的相關表述是否存在虛假記載等情形

時間:2023-05-16 07:44:05       來源:界面新聞


【資料圖】

*ST美尚5月16日收深交所年報問詢函,《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》顯示,根據(jù)內(nèi)部控制缺陷的認定標準,報告期內(nèi)公司未發(fā)現(xiàn)財務報告、非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷。公司確定的財務報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標準中,重大缺陷標準包括公司更正已公布的財務報告。2022年2月8日,公司對2021年三季度報告進行差錯更正;2022年2月25日,公司對2021年半年度報告進行差錯更正;2022年4月29日公司對2016年至2020年度的合并及母公司財務報表進行會計差錯更正;2023年4月27日,公司對2016年至2021年度的合并及母公司財務報表進行會計差錯更正。

公司被要求逐項對照公司確定的內(nèi)部控制缺陷認定標準,說明公司認定截至2022年12月31日(內(nèi)部控制評價報告基準日)公司內(nèi)部控制有效的相關表述是否存在虛假記載、誤導性陳述的情形,同時說明是否還存在其他財務報告、非財務報告的內(nèi)部控制缺陷,如是,請說明具體情形。

(文章來源:界面新聞)

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