【資料圖】
*ST美尚5月16日收深交所年報問詢函,《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》顯示,根據(jù)內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),報告期內(nèi)公司未發(fā)現(xiàn)財務(wù)報告、非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷。公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標(biāo)準(zhǔn)中,重大缺陷標(biāo)準(zhǔn)包括公司更正已公布的財務(wù)報告。2022年2月8日,公司對2021年三季度報告進(jìn)行差錯更正;2022年2月25日,公司對2021年半年度報告進(jìn)行差錯更正;2022年4月29日公司對2016年至2020年度的合并及母公司財務(wù)報表進(jìn)行會計差錯更正;2023年4月27日,公司對2016年至2021年度的合并及母公司財務(wù)報表進(jìn)行會計差錯更正。
公司被要求逐項對照公司確定的內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),說明公司認(rèn)定截至2022年12月31日(內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日)公司內(nèi)部控制有效的相關(guān)表述是否存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述的情形,同時說明是否還存在其他財務(wù)報告、非財務(wù)報告的內(nèi)部控制缺陷,如是,請說明具體情形。
(文章來源:界面新聞)
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